PO Number 采购订单号
Purchase Order Number
采购订单号
核心释义
PO Number(Purchase Order Number,采购订单号)是进口商在采购订单(Purchase Order)上为每一笔订单分配的独立编号,是外贸单证体系中识别"买方下单-卖方发货-银行付款"对应关系的核心字段。PO Number 须出现在商业发票、装箱单、提单、报关单、银行汇票等所有单证的固定位置,是买方公司 ERP 系统录入、银行议付、海关监管的共同索引,没有 PO Number 银行无法确定付款依据。
知识扩展
实操要点
1. 接到订单第一时间索要 PO Number,没 PO Number 不接单;
2. PO Number 要出现在发票、箱单、提单、报关单的"客户订单号"字段;
3. 同一客户多 PO 时要分别核对,避免张冠李戴;
4. 信用证结算下 PO Number 与 LC 号须对得上,不一致会被银行退单;
5. PO Number 与合同号、合同日期构成外贸三件套,对账与索赔的依据。
2. PO Number 要出现在发票、箱单、提单、报关单的"客户订单号"字段;
3. 同一客户多 PO 时要分别核对,避免张冠李戴;
4. 信用证结算下 PO Number 与 LC 号须对得上,不一致会被银行退单;
5. PO Number 与合同号、合同日期构成外贸三件套,对账与索赔的依据。
常见误区
误区一:PO Number 等同于 PI Number——错,PO 是买方号,PI 是卖方号。
误区二:PO Number 可以省略——错,进口商 ERP ERP 与海关监管都要求 PO 字段。
误区三:PO Number 可以随意编——错,PO 是合同凭证,乱编会构成伪造。
误区二:PO Number 可以省略——错,进口商 ERP ERP 与海关监管都要求 PO 字段。
误区三:PO Number 可以随意编——错,PO 是合同凭证,乱编会构成伪造。
小建议
把 PO Number 设为客户资料卡的必填字段,没有 PO Number 的订单走内部流程补全后再接,避免单证错漏。
业务实例
收货人下单时指定 PO 123456,货代在提单与发票上均标注该号,目的港代理凭 PO 号对账放货。
来源依据
国际贸易单证实务 / 采购订单管理